Informe de la Unidad de Auditoría interna, referente a la elaboración del PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), correspondiente a la gestión 2026, elaborada en cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución No CGE/152/2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual, gestión 2025, realizamos el Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe INF.UAI-Nª02/2024, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno (periodo 2 de enero al 31 de diciembre de 2023).
En cumplimiento al POA 2025, realizamos el Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe INF.UAI-Nª03/2024, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y Deficiencias de Control Interno, por el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
Informe de Pronunciamiento GAMC-UAI-INF. EE.FF.- CI N° 02/2025 emergente del examen sobre la confiabilidad de los estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Cocapata al 31 de diciembre de 2024, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual.
Informe de Pronunciamiento GAMC- AUI - INF - CI N° 01/2025 emergente del examen sobre la confiabilidad de los registros del Gobierno Autónomo Municipal de Cocapata al 31 de diciembre de 2024, ejecutada en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual (POA).
Informe de Pronunciamiento GAMC-UAI-AUOPE-Nª03/2025 emergente de la Auditoría Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, Gestión 2024 del Gobierno Autónomo Municipal de Cocapata, ejecutada en cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoría Interna.
En cumplimiento al POA 2025, realizamos el Primer Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe GAMC-UAI-IN° 04/2024, emergente de la Auditoría Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos -IDH, gestión 2023.